Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS/23/0006 catering pre 44 osôb Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CafeRAZY s.r.o. 46764003 1 098,52 € 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFS/23/0005 autobusová preprava 10.11.2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 EUROTOUR-BUS s.r.o. 45614041 792,00 € 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFS/23/0004 catering pre 28 osôb Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TOKAJ ZLATÁ PUTŇA s.r.o. 46670912 714,00 € 20.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFS/23/0003 catering pre 38 osôb Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHETRA SK, s.r.o. 36497274 1 421,10 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFS/23/0002 preprava zamestnancov Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 EUROTOUR-BUS s.r.o. 45614041 780,00 € 26.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFS/23/0001 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Mesto Medzilaborce 00323233 135,00 € 26.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFP/23/0003 pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 376,02 € 05.09.2023 07.09.2023 Faktúra
DFP/23/0002 pranie a žehlenie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 792,18 € 31.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFP/23/0001 servis regist. pokladne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 48,00 € 12.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFK/23/0003 Rekonštrukcia a modernizácia výťahu v objekte SOŠ remesiel a služieb Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 65 000,00 € 12.12.2023 29.12.2023 Faktúra
DFK/23/0002 Debarierizácia budovy SOŠ - doplnenie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 A - club, s.r.o. 36815195 360,00 € 10.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFK/23/0001 Debarierizácia budovy SOŠ - PD Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 A - club, s.r.o. 36815195 3 600,00 € 22.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB/23/0572 upratovacie a čistiace práce 12/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 845,32 € 28.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFB/23/0571 preddavok za plyn na 12/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 50 241,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB/23/0570 technik PO a BOZP za 4Q/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ELPO Slovakia, s.r.o 36846414 342,00 € 22.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFB/23/0569 kontrola hasiacich prístrojov Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ELPO Slovakia, s.r.o 36846414 355,20 € 22.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB/23/0568 kancel.papier 50ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 219,00 € 22.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFB/23/0567 tonery 6ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 661,31 € 22.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFB/23/0566 mzdové centrum - ročný prístup Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 426,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB/23/0565 obedy pre zamestnancov za 12/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 1 625,40 € 21.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB/23/0564 montážne elektroinštalačné práce Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MK hlas, s.r.o. 45352305 80,40 € 21.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB/23/0563 upratovacie a čistiace služby za 11/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 608,00 € 21.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB/23/0562 2x 3D tlačiareň, zaškolenie obsluhy Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MCAE Systems, s. r. o., organizačná zložka 50852167 2 851,20 € 20.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFB/23/0561 mobilné paušály ( A3149296 + dod, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403) + internet 4G Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 157,90 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFB/23/0560 výmena vypínača výťahu+poistky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 450,00 € 18.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFB/23/0559 čistenie kanalizácie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CXDX SLOVAKIA s.r.o. 44260903 193,92 € 15.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB/23/0558 čistiace prostriedky, drogéria Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 338,83 € 15.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB/23/0557 pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 247,02 € 15.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB/23/0556 systémová podpora Magma 10-12/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 15.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB/23/0555 elekt.energia - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 895,63 € 14.12.2023 18.12.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »