Faktúra č. DFB/23/0571

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0571
  • Popis fakturovaného plnenia: preddavok za plyn na 12/2023
  • Dátum doručenia: 22.12.2023
  • Celková hodnota: 50 241,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5150039523
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť