Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0123 balík Porada Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 108,00 € 08.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0136 balík PORADA Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 216,00 € 17.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0109 ubytovanie, raňajky CONECO Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) 00211087 843,00 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0011 servisné práce za 1.Q 2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0005 RAP za rok 2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0002 RAP za modul Zverejňovanie na rok 2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0103 servisné práce za obdobie 1.4.-30.6.2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0051 plánovaná ročná revízia kotolne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Milan Šimšaj - VODOMONTÁŽ 14280116 270,00 € 15.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB/24/0076 poskytovanie právnych služieb Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 JUDr. Marta Petríková, advokátka 17150671 358,05 € 07.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB/24/0050 servis plynového zariadenia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Bednarčík - Plynoservis 17286441 755,40 € 15.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB/24/0138 odborná skúška plyn. zariadenia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Bednarčík - Plynoservis 17286441 751,20 € 22.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFB/24/0021 revízie CNC stroja Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 286,97 € 23.01.2024 06.02.2024 Faktúra
DFB/24/0054 elektroinštalačné práce, revízia NN prípojky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 349,80 € 19.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB/24/0094 elektroinštalačné práce Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 483,60 € 19.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0095 elektroinštalačné práce Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 1 095,60 € 19.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0133 online seminár Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Seminaria, s.r.o. 26426218 89,10 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0090 brankárske rukavice Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Krimar s.r.o. 28626249 26,90 € 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0015 obsah osobnej zložky žiaka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ŠEVT a.s. 31331131 293,81 € 17.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB/24/0098 Dotazníky DIREKTOR 4/2024-12/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 69,00 € 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB/23/0577 servis a údržba výťahu v objekte SOŠ Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 20,00 € 10.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0028 servis a údržba výťahu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 60,00 € 02.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0069 servis a údržba výťahu za 2/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 60,00 € 06.03.2024 09.03.2024 Faktúra
DFB/24/0121 servis a údržba výťahu za 03/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 60,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0049 vyrovnávacie lišty Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MPL Trading spol. s.r.o. 31388639 216,00 € 15.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB/24/0100 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMOLAK, a.s. 31411851 57,35 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0048 EPI Právny systém Prémium - ročný prístup Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 580,51 € 15.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFB/24/0024 internet vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB/24/0037 internet - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 06.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB/24/0070 internet vežiak na 3/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 06.03.2024 09.03.2024 Faktúra
DFB/24/0107 internet vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »