Faktúra č. DFB/24/0011

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce za 1.Q 2024
  • Dátum doručenia: 12.01.2024
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OVZP
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť