DFB/22/0388 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,13 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0387 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0386 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,08 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0394 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
432,70 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0383 |
2x Kärcher vozík s príslušenstvom |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
482,40 € |
17.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0393 |
inzercia O.V.S. v novinách |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REGIONPRESS s.r.o. |
36252417 |
|
186,00 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0395 |
skriňa, kanc.stolička 1+1 a 2 x písací stôl |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 168,80 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0398 |
notebooky pre žiakov školy - vybavenie PC učebne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
BigON s.r.o. |
44121989 |
|
5 998,80 € |
25.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0397 |
servisná prehliadka podlahového stroja Kärcher |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
237,60 € |
25.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0396 |
pracovná cesta na poradu riaditeľov škôl - strava a ubytovanie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0399 |
odborná prehliadka kotlov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Marián Jurkovský MAJOTERM |
50932608 |
|
698,00 € |
26.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0401 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
80,16 € |
26.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0400 |
multifunkčné zariadenie 1ks, interakt.tabuľa s montážou 1 ks a projektor EPSON 1ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
1 759,00 € |
26.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0402 |
učebnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenské pedagogické nakladateľatvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
1 773,70 € |
26.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0408 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 380,00 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0403 |
kancelárska skriňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
A J Produkty, a.s. |
36268518 |
|
139,20 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0409 |
predĺženie domény -sospp.sk - za obdobie 08.11.2022 - 07.11.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
15,00 € |
03.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0405 |
ochrana osobných údajov za 11/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0412 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
04.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0411 |
internet - škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0404 |
materiál pre odb.výcvik |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
658,93 € |
28.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0406 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
435,15 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0410 |
upratovacie a čistiace služby v budove školy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
03.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0407 |
písací stôl, magnet.tabuľa, popisovač, magnety, skladacie schodíky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 697,57 € |
02.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0413 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
999,40 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0415 |
kuchynské potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
650,72 € |
04.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0414 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
1 024,74 € |
04.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0416 |
Technická a emisná kontrola AUS PP676DL + servis |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
276,18 € |
07.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0430 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
10,00 € |
14.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0431 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
229,30 € |
14.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |