Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/23/0527 servisné práce + školenie cnc frézky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 První hanácká BOW, spol. s.r.o. 47670631 647,90 € 27.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB/23/0528 upratovacie služby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 608,00 € 27.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB/23/0536 materiál pre OV Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMOLAK, a.s. 31411851 73,88 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0535 materiál na opravu WC Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 177,68 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0534 office 365 služby - kontá Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PcProfi. s.r.o. 44685173 444,00 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0533 výkon zodpovednej osoby za 12/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0538 vodné, stočné kotolňa za 11/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 499,75 € 05.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0537 internet Garant - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0532 obedy pre zamestnancov školy za 11/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 2 410,80 € 01.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0531 materiál na opravu plota Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 1 306,81 € 01.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0530 internet škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 01.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0529 vodné, stočné internát za 8-11/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 2 531,14 € 30.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0551 elektroinštalačné práce Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 331,60 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0555 elekt.energia - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 895,63 € 14.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0554 elekt.energia - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 604,77 € 14.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0553 elekt.energia - nová škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 184,42 € 14.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0552 elekt.energia - stará škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 517,25 € 14.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0542 zapožičanie vibračnej dosky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KROKU s.r.o. 45925909 14,40 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0547 edutronik - učebné pomôcky - "Učíme s hardvérom" Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 StreamIT, s. r. o. 50133845 810,00 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0541 FBA-adsl prístup Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0540 pevná linka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,29 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0548 telekom.technika - Animuj svoj svet Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Interaktívna škola, s.r.o. 45888329 999,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0544 tonery (4ks) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 539,89 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0550 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 196,70 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0549 materiál na opravu plota Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KOVOSPOL PP, s.r.o. 47874775 341,74 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0546 Kärcher bavlnený mop (6ks) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 93,60 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0545 prenájom rohoží 6.11.-3.12.2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 76,90 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0539 pranie a žehlenie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 369,54 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0502 plyn za 10/2023 - preplatok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -5 646,61 € 07.11.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0559 čistenie kanalizácie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CXDX SLOVAKIA s.r.o. 44260903 193,92 € 15.12.2023 20.12.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »