Faktúra č. DFB/23/0502

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0502
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn za 10/2023 - preplatok
  • Dátum doručenia: 07.11.2023
  • Celková hodnota: -5 646,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 6503002382+dod.č.1
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť