Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/23/0361 prenájom rohoží Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 68,80 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0369 materiál pre OV Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX 14344106 255,50 € 21.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0363 potlač na tričká Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 LK REKLAMA, s.r.o. 51262444 93,60 € 20.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0358 poskytovanie právnych služieb Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 JUDr. Marta Petríková, advokátka 17150671 326,49 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0367 učebnice (47ks) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenské pedagogické nakladateľatvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 899,70 € 20.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0359 učebnice (8ks) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenské pedagogické nakladateľatvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 72,00 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0364 učebnice (36ks) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Martinus, s.r.o. 45503249 828,28 € 20.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0372 preddavok na plyn za 10/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 24 243,00 € 25.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0368 Verejná správa SR - ročný prístup Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 204,00 € 21.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0373 asus napájací adaptér Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 BigON s.r.o. 44121989 27,72 € 26.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0370 učebnice Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ABCedu, a.s. 51724561 44,50 € 22.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFB/23/0371 materiál pre OV Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SEZAM s.r.o. 00633194 88,68 € 25.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFB/23/0374 Direktor PROFI 1.1.-31.12.2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 229,00 € 27.09.2023 28.09.2023 Faktúra
DFB/23/0389 kancelárske potreby (diáre, kalendáre) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 181,45 € 02.10.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB/23/0388 tonery (4ks) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 537,56 € 02.10.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB/23/0386 výkon zodpovednej osoby za 10/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 02.10.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB/23/0390 odvoz a uloženie odpadu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 612,72 € 02.10.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB/23/0387 internet škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 02.10.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB/23/0375 kancelárske porteby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 321,32 € 29.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB/23/0385 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 29.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0384 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 36,38 € 29.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0383 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,00 € 29.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0382 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 12,12 € 29.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0381 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 1,00 € 29.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0380 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 33,08 € 29.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0379 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 1,00 € 29.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0378 paušál internet 4G Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 12,00 € 29.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0377 mesačná splátka - telefón Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 34,15 € 29.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0393 internet vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 02.10.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0392 stravné pre zamestnancov za 9/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 911,40 € 02.10.2023 05.10.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »