Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0466 stojan na tablet Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 NAY a.s. 35739487 24,99 € 18.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0465 konfigurácia siete - dielne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 476,64 € 18.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0464 výmena okna, výmena sklenenej tabule Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Svetex BM s.r.o. 47583142 306,75 € 18.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0463 oprava silonov (žalúzie) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Bendík Martin MODEL 32861737 230,40 € 18.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0457 prac.odevy a obuv Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 786,26 € 16.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0450 ČK ISIC/EURO 26 - 5ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TransData s.r.o. 35741236 60,00 € 13.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0458 dlaždice gumové Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 457,50 € 17.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0445 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Branislav Šiffel 35117648 584,82 € 11.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0444 preprava vozidla Avia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Suranovský - AUTO-REPAS 30644585 120,00 € 11.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0439 stolový kalendár Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 2,99 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0438 diár Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 8,99 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0437 stolový kalendár Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 3,24 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0443 nové verzie Magma 4Q Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 11.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0448 monitoring hygieny Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CHEMEKO, spol. s r.o. 31711910 71,38 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0440 servisná prehliadka podlahového stroja Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 258,91 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0447 prenájom rohoží 11.9.-8.10.2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 78,26 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0420 dobropis k fa 8419687728 - el.energia nová škola, preplatok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -26,98 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0419 dobropis k fa 8419687727 - el.energia stará škola, preplatok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -48,02 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0418 dobropis k fa 8419687730 - el.energia kotolňa, preplatok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -192,82 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0417 dobropis k fa 8419687729 - el.energia vežiak, preplatok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -548,80 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0416 dobropis k fa 8419683734 - el.energia nová škola, preplatok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -26,92 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0415 dobropis k fa 8419683735 - el.energia vežiak, preplatok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -607,21 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0414 dobropis k fa 8419683736 - el.energia kotolňa, preplatok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -202,70 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0413 dobropis k fa 8419683733 - el.energia stará škola, preplatok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -53,04 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0412 dobropis k fa 8422123622 - el.energia kotolňa, preplatok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -199,50 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0411 dobropis k fa 8422123621 - el.energia vežiak, preplatok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -589,64 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0410 dobropis k fa 8422123620 - el.energia nová škola, preplatok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -17,90 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0409 dobropis k fa 8422123619 - el.energia stará škola, preplatok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -49,34 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0408 dobropis k fa 8422119659 - el.energia vežiak, preplatok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -665,41 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0407 dobropis k fa 8422119657 - el.energia stará škola, preplatok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -55,06 € 09.10.2023 18.10.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »