Faktúra č. DFB/23/0411

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0411
  • Popis fakturovaného plnenia: dobropis k fa 8422123621 - el.energia vežiak, preplatok
  • Dátum doručenia: 09.10.2023
  • Celková hodnota: -589,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5150039523
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť