Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0483 mesačná splátka - telefón Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 34,15 € 02.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFB/23/0247 dobropis k fa 2725804719 (Kuzmiak) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 35,00 € 06.07.2023 07.08.2023 Faktúra
DFB/23/0480 šrafovaná páska Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TRAIVA s.r.o. 25380141 35,42 € 31.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0517 kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 35,71 € 15.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB/23/0384 mobil - paušál Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 36,38 € 29.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DFB/23/0469 príslušenstvo k PC Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 38,00 € 20.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFB/23/0338 učebnice 4ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KNIHOMOL, s. r. o. 47437731 39,09 € 07.09.2023 12.09.2023 Faktúra
DFB/23/0296 pevná linka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,10 € 09.08.2023 21.08.2023 Faktúra
DFB/23/0134 prezutie AUS PP676DL Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 B & B autoslužby, s.r.o. 36789950 39,50 € 14.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0354 drogéria Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 39,70 € 14.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFB/23/0336 pevná linka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,24 € 07.09.2023 12.09.2023 Faktúra
DFB/22/0502 telekom. služby - pevná linka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,49 € 10.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFB/23/0122 telekom.služby - pevná linka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,73 € 11.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFB/23/0164 telekom.služby - pevná linka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,81 € 11.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFB/23/0092 telekom.služby - pevná linka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,24 € 08.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB/23/0540 pevná linka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,29 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0049 telekom.služby - pevná linka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,38 € 08.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB/23/0505 pevná linka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,80 € 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DFB/23/0256 pevná linka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,34 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DFB/23/0400 pevná linka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,42 € 06.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB/23/0370 učebnice Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ABCedu, a.s. 51724561 44,50 € 22.09.2023 27.09.2023 Faktúra
DFB/23/0267 servis údajov Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 45,60 € 17.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFB/23/0461 lišty - úprava riaditeľne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 LINOTEX Poprad, s.r.o. 36448672 46,44 € 17.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0001 Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 02.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFB/23/0003 internet - vežiak 1/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 09.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFB/22/0501 internet - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 09.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFB/23/0033 výkon zodpovednej osoby za 02/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.02.2023 08.02.2023 Faktúra
DFB/23/0039 internet - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 06.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB/23/0076 Výkon zodpovednej osoby za 03/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.03.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB/23/0083 internet vežiak 3/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »