DFB/23/0483 |
mesačná splátka - telefón |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
34,15 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0247 |
dobropis k fa 2725804719 (Kuzmiak) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
35,00 € |
06.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0480 |
šrafovaná páska |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRAIVA s.r.o. |
25380141 |
|
35,42 € |
31.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0517 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
35,71 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0384 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
36,38 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0469 |
príslušenstvo k PC |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
38,00 € |
20.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0338 |
učebnice 4ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KNIHOMOL, s. r. o. |
47437731 |
|
39,09 € |
07.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0296 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,10 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0134 |
prezutie AUS PP676DL |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B & B autoslužby, s.r.o. |
36789950 |
|
39,50 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0354 |
drogéria |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
39,70 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0336 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,24 € |
07.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0502 |
telekom. služby - pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,49 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0122 |
telekom.služby - pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,73 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0164 |
telekom.služby - pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,81 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0092 |
telekom.služby - pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,24 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0540 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,29 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0049 |
telekom.služby - pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,38 € |
08.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0505 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,80 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0256 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,34 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0400 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,42 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0370 |
učebnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
|
44,50 € |
22.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0267 |
servis údajov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
45,60 € |
17.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0461 |
lišty - úprava riaditeľne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LINOTEX Poprad, s.r.o. |
36448672 |
|
46,44 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0001 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0003 |
internet - vežiak 1/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
09.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0501 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
09.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0033 |
výkon zodpovednej osoby za 02/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0039 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0076 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0083 |
internet vežiak 3/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |