Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0268 čistiace potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 1 323,19 € 01.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB/22/0471 elektroinštalačné práce Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 1 327,20 € 08.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFB/22/0087 jazdné za lyž. výcvik Stredná odborná škola 42077133 Lopušná dolina, s.r.o. 47907631 1 350,00 € 15.03.2022 22.03.2022 Faktúra
DFB/22/0408 tonery Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 1 380,00 € 02.11.2022 09.11.2022 Faktúra
DFB/22/0043 stravné lístky Stredná odborná škola 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 1 408,00 € 07.02.2022 10.02.2022 Faktúra
DFB/22/0196 hygienické potreby Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 1 441,18 € 01.06.2022 07.06.2022 Faktúra
DFB/22/0072 notebooky pre TV Stredná odborná škola 42077133 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 1 444,22 € 04.03.2022 04.03.2022 Faktúra
DFB/22/0048 čistiace potreby Stredná odborná škola 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 1 446,35 € 11.02.2022 23.02.2022 Faktúra
DFB/22/0346 tonery Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 1 482,00 € 03.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0070 upratovacie služby Stredná odborná škola 42077133 CHEMEKO, spol. s r.o. 31711910 1 486,99 € 02.03.2022 10.03.2022 Faktúra
DFB/22/0303 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 1 489,58 € 05.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFP/22/0013 postelné prádlo Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ing. Pavol Andreánsky 34575723 1 544,40 € 16.08.2022 27.08.2022 Faktúra
DFB/22/0030 upratovacie služby Stredná odborná škola 42077133 CHEMEKO, spol. s r.o. 31711910 1 575,79 € 01.02.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/22/0363 upratovacie a čistiace služby v budove školy Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 608,00 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0410 upratovacie a čistiace služby v budove školy Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 608,00 € 03.11.2022 09.11.2022 Faktúra
DFB/22/0462 upratovacie a čistiace služby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 608,00 € 05.12.2022 10.12.2022 Faktúra
DFB/22/0376 oprava a výmena žalúzii Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Bendík Martin MODEL 32861737 1 622,78 € 13.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFB/22/0407 písací stôl, magnet.tabuľa, popisovač, magnety, skladacie schodíky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 697,57 € 02.11.2022 09.11.2022 Faktúra
DFB/22/0400 multifunkčné zariadenie 1ks, interakt.tabuľa s montážou 1 ks a projektor EPSON 1ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PcProfi. s.r.o. 44685173 1 759,00 € 26.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0468 stravné lístky 500ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 1 760,00 € 05.12.2022 10.12.2022 Faktúra
DFB/22/0402 učebnice Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenské pedagogické nakladateľatvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 1 773,70 € 26.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0233 elektrická energia - vežiak Stredná odborná škola 42077133 Energie2, a.s. 46113177 1 831,93 € 06.07.2022 12.07.2022 Faktúra
DFB/22/0036 elektrická energia - vežiak Stredná odborná škola 42077133 Energie2, a.s. 46113177 1 847,44 € 07.02.2022 09.02.2022 Faktúra
DFB/22/0053 vodné, stočné - internát Stredná odborná škola 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 1 857,90 € 21.02.2022 23.02.2022 Faktúra
DFB/22/0281 elektrická energia - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Energie2, a.s. 46113177 1 861,57 € 08.08.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB/22/0298 stravné kupóny Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 875,54 € 30.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB/22/0062 kancelárske a hyg. potreby Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 1 894,80 € 28.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFB/22/0317 elektrická energia - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Energie2, a.s. 46113177 1 896,53 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0345 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 1 916,29 € 03.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0082 elektrická energia - vežiak Stredná odborná škola 42077133 Energie2, a.s. 46113177 1 925,83 € 09.03.2022 16.03.2022 Faktúra