Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0230 technik PO a BOZP za 2Q/2022 Stredná odborná škola 42077133 ELPO Slovakia, s.r.o 36846414 342,00 € 04.07.2022 12.07.2022 Faktúra
DFB/22/0215 reklamné predmety Stredná odborná škola 42077133 CreoCom, s.r.o. 36691836 374,94 € 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFP/22/0003 materiál na údržbu Stredná odborná škola 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 8,40 € 28.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFB/22/0063 materiál na údržbu Stredná odborná škola 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 400,41 € 28.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFB/22/0184 materiál pre PV - záv. skúšky Stredná odborná škola 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 87,24 € 24.05.2022 28.05.2022 Faktúra
DFB/22/0255 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 1 111,02 € 14.07.2022 20.07.2022 Faktúra
DFB/22/0414 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 1 024,74 € 04.11.2022 17.11.2022 Faktúra
DFB/22/0364 vysávač s príslušenstvom Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 283,20 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0383 2x Kärcher vozík s príslušenstvom Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 482,40 € 17.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB/22/0397 servisná prehliadka podlahového stroja Kärcher Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 237,60 € 25.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFB/22/0429 servisná prehliadka podlahového stroja Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 228,41 € 10.11.2022 19.11.2022 Faktúra
DFB/22/0051 Servis parného čističa a tepovača Stredná odborná škola 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 274,82 € 16.02.2022 23.02.2022 Faktúra
DFB/22/0085 vlies. vrecká kärcher Stredná odborná škola 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 60,00 € 14.03.2022 17.03.2022 Faktúra
DFB/22/0210 čistiace prostriedky Stredná odborná škola 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 277,12 € 10.06.2022 18.06.2022 Faktúra
DFB/22/0131 oprava motora v kotolni Stredná odborná škola 42077133 ELEKTROKOVO 1D, s.r.o. 36512061 83,20 € 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/21/0534 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 325,76 € 07.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/22/0034 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 574,91 € 04.02.2022 09.02.2022 Faktúra
DFB/22/0053 vodné, stočné - internát Stredná odborná škola 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 1 857,90 € 21.02.2022 23.02.2022 Faktúra
DFB/22/0074 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 618,71 € 07.03.2022 11.03.2022 Faktúra
DFB/22/0125 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 764,23 € 07.04.2022 12.04.2022 Faktúra
DFB/22/0172 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 681,98 € 09.05.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB/22/0198 vodné, stočné - internát Stredná odborná škola 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 2 715,35 € 03.06.2022 09.06.2022 Faktúra
DFB/22/0200 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 707,88 € 06.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFB/22/0241 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 607,88 € 07.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB/22/0275 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 493,80 € 03.08.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB/22/0309 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 631,76 € 06.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0301 vodné, stočné - internát Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 2 800,43 € 05.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0371 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 638,18 € 11.10.2022 15.10.2022 Faktúra
DFB/22/0427 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 643,32 € 09.11.2022 19.11.2022 Faktúra
DFB/22/0452 vodné, stočné - Internát Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 2 518,87 € 24.11.2022 02.12.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »