DFB/24/0074 |
prijatý preddavok EE na 3/2024 (vežiak) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 804,00 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0073 |
prijatý preddavok EE na 3/2024 (n.škola) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
90,00 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0072 |
prijatý preddavok EE na 3/2024 (st.škola) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,00 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0071 |
prijatý preddavok za plyn na 3/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19 761,00 € |
06.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0079 |
plyn za 02/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16 495,01 € |
11.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0086 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,34 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0088 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
335,33 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0089 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
109,50 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0097 |
fa na prijatý preddavok - plyn na 04/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15 096,00 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0117 |
fa na prijatý preddavok - EE st.škola 04/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,00 € |
05.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0118 |
fa na prijatý preddavok - EE n.škola 04/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
90,00 € |
05.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0119 |
fa na prijatý preddavok - EE vežiak 04/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 804,00 € |
05.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0120 |
fa na prijatý preddavok - EE kotolňa 04/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
642,00 € |
05.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0087 |
elekt.energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-12,11 € |
14.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0129 |
elekt. energia - vežiak 3/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
474,74 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0130 |
elekt.energia - st.škola 3/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,58 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0132 |
elekt.energia - kotolňa 3/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
77,04 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0125 |
plyn za 03/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-5 656,68 € |
09.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0131 |
elekt.energia - n.škola 3/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-20,84 € |
12.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0162 |
fa na prijatý preddavok - EE st.škola 05/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
183,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0163 |
fa na prijatý preddavok - EE n.škola 05/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
90,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0164 |
fa na prijatý preddavok - EE vežiak 05/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 804,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0165 |
fa na prijatý preddavok - EE kotolňa 05/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
642,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0064 |
tonery (2xOKI, 2xHP) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
570,76 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0105 |
tonery 4ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
494,89 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0145 |
tonery (1xOKI, 3xHP) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
447,32 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0575 |
servis a revízie výťahu 7-12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Šoltýs - výťahy, s.r.o. |
36208655 |
|
180,00 € |
08.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0112 |
inzercia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REGIONPRESS s.r.o. |
36252417 |
|
192,00 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0008 |
nové verzie Magma 1.Q 2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0108 |
systémová podpora MAGMA za 1Q/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |