Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0074 prijatý preddavok EE na 3/2024 (vežiak) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 804,00 € 06.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0073 prijatý preddavok EE na 3/2024 (n.škola) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 90,00 € 06.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0072 prijatý preddavok EE na 3/2024 (st.škola) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 183,00 € 06.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0071 prijatý preddavok za plyn na 3/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 19 761,00 € 06.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0079 plyn za 02/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16 495,01 € 11.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB/24/0086 elekt.energia - stará škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2,34 € 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0088 elekt.energia - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 335,33 € 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0089 elekt.energia - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 109,50 € 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB/24/0097 fa na prijatý preddavok - plyn na 04/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15 096,00 € 21.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB/24/0117 fa na prijatý preddavok - EE st.škola 04/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 183,00 € 05.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0118 fa na prijatý preddavok - EE n.škola 04/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 90,00 € 05.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0119 fa na prijatý preddavok - EE vežiak 04/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 804,00 € 05.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0120 fa na prijatý preddavok - EE kotolňa 04/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 642,00 € 05.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0087 elekt.energia - nová škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -12,11 € 14.03.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB/24/0129 elekt. energia - vežiak 3/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 474,74 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0130 elekt.energia - st.škola 3/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9,58 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0132 elekt.energia - kotolňa 3/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 77,04 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0125 plyn za 03/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -5 656,68 € 09.04.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0131 elekt.energia - n.škola 3/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -20,84 € 12.04.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0162 fa na prijatý preddavok - EE st.škola 05/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 183,00 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0163 fa na prijatý preddavok - EE n.škola 05/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 90,00 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0164 fa na prijatý preddavok - EE vežiak 05/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 804,00 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0165 fa na prijatý preddavok - EE kotolňa 05/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 642,00 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0064 tonery (2xOKI, 2xHP) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 570,76 € 01.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0105 tonery 4ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 494,89 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0145 tonery (1xOKI, 3xHP) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 447,32 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/23/0575 servis a revízie výťahu 7-12/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Šoltýs - výťahy, s.r.o. 36208655 180,00 € 08.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0112 inzercia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 REGIONPRESS s.r.o. 36252417 192,00 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB/24/0008 nové verzie Magma 1.Q 2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0108 systémová podpora MAGMA za 1Q/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »