Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0321 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 257,10 € 28.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFB/23/0360 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 475,69 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0535 materiál na opravu WC Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 177,68 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0107 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 129,19 € 23.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFB/23/0120 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 18,32 € 05.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFB/23/0160 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 26,96 € 08.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFB/23/0237 reklamné predmety Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CreoCom, s.r.o. 36691836 1 099,00 € 30.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFB/23/0134 prezutie AUS PP676DL Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 B & B autoslužby, s.r.o. 36789950 39,50 € 14.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DFB/23/0366 nábytok do riaditeľne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HANZELY, s.r.o. 36792292 5 994,00 € 20.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFB/23/0462 oprava zárubní, výmena prahov - riaditeľňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HANZELY, s.r.o. 36792292 420,00 € 17.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFK/23/0001 Debarierizácia budovy SOŠ - PD Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 A - club, s.r.o. 36815195 3 600,00 € 22.06.2023 11.07.2023 Faktúra
DFK/23/0002 Debarierizácia budovy SOŠ - doplnenie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 A - club, s.r.o. 36815195 360,00 € 10.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFB/23/0034 revízia elektrického zariadenia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o 36846325 1 980,00 € 01.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB/23/0005 kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ELPO Slovakia, s.r.o 36846414 278,40 € 11.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFB/23/0035 ventil hydrantu + prúdnica Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ELPO Slovakia, s.r.o 36846414 86,88 € 01.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFB/23/0121 technik PO a BOZP za 1Q/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ELPO Slovakia, s.r.o 36846414 342,00 € 05.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFB/23/0245 technik PO a BOZP za 2Q/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ELPO Slovakia, s.r.o 36846414 342,00 € 04.07.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB/23/0402 technik PO a BOZP za 3Q/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ELPO Slovakia, s.r.o 36846414 342,00 € 06.10.2023 11.10.2023 Faktúra
DFB/23/0569 kontrola hasiacich prístrojov Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ELPO Slovakia, s.r.o 36846414 355,20 € 22.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFB/23/0570 technik PO a BOZP za 4Q/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ELPO Slovakia, s.r.o 36846414 342,00 € 22.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFB/23/0354 drogéria Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 39,70 € 14.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFB/23/0478 hygienické potreby, drogéria Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 1 091,60 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0558 čistiace prostriedky, drogéria Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 338,83 € 15.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB/23/0018 čistiace prostriedky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 1 538,54 € 20.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFB/23/0148 čistiace prostriedky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 1 128,36 € 27.04.2023 09.05.2023 Faktúra
DFB/23/0269 čistiace prostriedky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 1 202,30 € 21.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFB/23/0124 publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023" Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Regionálne vzdelávacie cenntrum Senica n.o. 37986635 87,00 € 12.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFB/23/0334 servis poč.siete + dodanie materiálu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Ing. Ľubomír Zimmermann - ZComm 40848426 294,00 € 06.09.2023 12.09.2023 Faktúra
DFB/23/0161 posúdenie zdrav.rizika Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Mgr. Helena Belányiová - Belmer 41290895 375,00 € 10.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFB/23/0310 karta na elektronický podpis Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 33,62 € 25.08.2023 04.09.2023 Faktúra