Faktúra č. DFB/23/0107

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0107
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 23.03.2023
  • Celková hodnota: 129,19 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/031/23
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/031/23 Materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 129,19 € 17.03.2023 29.03.2023 Mgr.Vasil Kuzmiak Objednávka
Tlačiť