Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0196 hygienické potreby Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 1 441,18 € 01.06.2022 07.06.2022 Faktúra
DFB/22/0247 dobropis k DFB/22/0225 Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 -2 288,28 € 11.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFB/22/0225 kanc. a hygienické potreby Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 2 288,28 € 01.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFB/22/0252 kancelárske a hygienické potreby Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 2 272,98 € 11.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB/22/0226 tonery Stredná odborná škola 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 965,76 € 01.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB/21/0538 revízie výťahu za rok 2021 Stredná odborná škola 42077133 Šoltýs - výťahy, s.r.o. 36208655 345,60 € 10.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/22/0251 servis a revízia výťahu Stredná odborná škola 42077133 Šoltýs - výťahy, s.r.o. 36208655 180,00 € 11.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB/22/0488 revízia výťahu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Šoltýs - výťahy, s.r.o. 36208655 180,00 € 21.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFB/22/0274 inzercia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 REGIONPRESS s.r.o. 36252417 150,00 € 03.08.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB/22/0315 inzercia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 REGIONPRESS s.r.o. 36252417 150,00 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0393 inzercia O.V.S. v novinách Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 REGIONPRESS s.r.o. 36252417 186,00 € 20.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB/22/0050 Inzercia OVS v novinách Stredná odborná škola 42077133 REGIONPRESS s.r.o. 36252417 180,00 € 16.02.2022 23.02.2022 Faktúra
DFB/22/0403 kancelárska skriňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 A J Produkty, a.s. 36268518 139,20 € 27.10.2022 09.11.2022 Faktúra
DFB/22/0133 seminár "základy účtov. pre RO" Stredná odborná škola 42077133 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 189,00 € 11.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0369 vianočné pozdravy s obálkami Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pamas - Trenčín, s.r.o. 36317250 95,70 € 10.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB/22/0441 školský nábytok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 DAFFER spol. s r.o. 36320439 5 944,20 € 22.11.2022 01.12.2022 Faktúra
DFB/22/0033 vliesová fototapeta Stredná odborná škola 42077133 DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. 36373991 158,13 € 03.02.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/22/0009 nové verzie Magma na 1Q 2022 Stredná odborná škola 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 14.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/22/0114 syst. podpora MAGMA HCM - 1.Q 2022 Stredná odborná škola 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 04.04.2022 07.04.2022 Faktúra
DFB/22/0112 nové verzie Magma HCM 2Q 2022 Stredná odborná škola 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 04.04.2022 07.04.2022 Faktúra
DFB/22/0237 syst. podpora MAGMA HCM 2Q/2022 Stredná odborná škola 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 06.07.2022 12.07.2022 Faktúra
DFB/22/0239 nové verzie MAGMA HCM na 3Q/2022 Stredná odborná škola 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB/22/0354 nové verzie MAGMA HCM na 4Q/2022 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0349 syst.podpora MAGMA HCM 3Q/2022 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 04.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0478 Systémová podpora MAGMA HCM 4Q (1.10.-31.12.2022) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFB/22/0206 skriňa, polica Stredná odborná škola 42077133 KONDELA, s.r.o. 36409154 224,00 € 08.06.2022 09.06.2022 Faktúra
DFS/22/0003 akcia zamestnancov Stredná odborná škola 42077133 X-TEAM SLOVAKIA, s.r.o. 36422959 2 905,40 € 04.07.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB/22/0047 odvoz stavebného odpadu Stredná odborná škola 42077133 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 377,34 € 11.02.2022 23.02.2022 Faktúra
DFB/22/0189 odvoz objemného odpadu bez špecifikácie Stredná odborná škola 42077133 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 314,82 € 27.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DFB/22/0040 brúsenie náradia Stredná odborná škola 42077133 PILANKA, spol. s.r.o. 36444812 68,20 € 07.02.2022 09.02.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »