Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0398 notebooky pre žiakov školy - vybavenie PC učebne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 BigON s.r.o. 44121989 5 998,80 € 25.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB/22/0273 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 STAVIVA POPRAD, s.r.o. 44187475 767,36 € 03.08.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB/22/0324 materiál na údržbu (obklad) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 STAVIVA POPRAD, s.r.o. 44187475 708,79 € 12.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB/22/0431 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 STAVIVA POPRAD, s.r.o. 44187475 229,30 € 14.11.2022 19.11.2022 Faktúra
DFB/22/0456 lepidlo flexibilné Premium 25kg Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 STAVIVA POPRAD, s.r.o. 44187475 64,00 € 01.12.2022 07.12.2022 Faktúra
DFB/22/0240 materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola 42077133 STAVIVA POPRAD, s.r.o. 44187475 212,66 € 07.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB/22/0368 stála tabuľa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Siettex s.r.o. 44189192 72,00 € 10.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB/22/0027 tonery Stredná odborná škola 42077133 Z + M servis a.s. 44195591 913,56 € 28.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFB/22/0102 tonery Stredná odborná škola 42077133 Z + M servis a.s. 44195591 885,91 € 23.03.2022 29.03.2022 Faktúra
DFB/22/0154 tonery Stredná odborná škola 42077133 Z + M servis a.s. 44195591 358,68 € 02.05.2022 06.05.2022 Faktúra
DFB/22/0379 čistenie kanalizácie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CXDX SLOVAKIA s.r.o. 44260903 247,92 € 13.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFB/22/0475 čistenie kanalizácie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CXDX SLOVAKIA s.r.o. 44260903 139,92 € 09.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFB/22/0010 vyúčtovanie maloodberu plynu Stredná odborná škola 42077133 innogy Slovensko, s.r.o. 44291809 -5,11 € 17.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/22/0118 montáž podlahových krytín Stredná odborná škola 42077133 PGL Slovakia, s.r.o. 44355874 3 146,00 € 05.04.2022 08.04.2022 Faktúra
DFB/22/0065 koše na použité papier. ručníky Stredná odborná škola 42077133 B2B Partner s.r.o. 44413467 441,60 € 01.03.2022 10.03.2022 Faktúra
DFB/22/0094 hodiny plastové Stredná odborná škola 42077133 B2B Partner s.r.o. 44413467 75,60 € 21.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFB/22/0163 regály pre odborný výcvik Stredná odborná škola 42077133 B2B Partner s.r.o. 44413467 373,20 € 05.05.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB/22/0395 skriňa, kanc.stolička 1+1 a 2 x písací stôl Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 168,80 € 20.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB/22/0407 písací stôl, magnet.tabuľa, popisovač, magnety, skladacie schodíky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 697,57 € 02.11.2022 09.11.2022 Faktúra
DFB/22/0432 oceľové schodíky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 B2B Partner s.r.o. 44413467 74,40 € 14.11.2022 19.11.2022 Faktúra
DFP/22/0018 elektronické kľúčenky - 20ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ENGLER ELEKTRO, s.r.o. 44518331 84,00 € 29.09.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0400 multifunkčné zariadenie 1ks, interakt.tabuľa s montážou 1 ks a projektor EPSON 1ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PcProfi. s.r.o. 44685173 1 759,00 € 26.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0409 predĺženie domény -sospp.sk - za obdobie 08.11.2022 - 07.11.2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PcProfi. s.r.o. 44685173 15,00 € 03.11.2022 09.11.2022 Faktúra
DFB/22/0025 okuliare pre LASER Stredná odborná škola 42077133 PcProfi. s.r.o. 44685173 78,10 € 26.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFB/22/0028 OFFICE 365-služby Stredná odborná škola 42077133 PcProfi. s.r.o. 44685173 65,00 € 31.01.2022 02.02.2022 Faktúra
DFB/22/0064 OFFICE 365 služby 2/2022 Stredná odborná škola 42077133 PcProfi. s.r.o. 44685173 65,00 € 01.03.2022 03.03.2022 Faktúra
DFB/22/0106 OFFICE 365 služby 3/2022 Stredná odborná škola 42077133 PcProfi. s.r.o. 44685173 65,00 € 29.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFB/22/0151 OFFICE 365-služby Stredná odborná škola 42077133 PcProfi. s.r.o. 44685173 65,00 € 02.05.2022 04.05.2022 Faktúra
DFB/22/0224 OFFICE 365-služby Stredná odborná škola 42077133 PcProfi. s.r.o. 44685173 510,00 € 21.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFB/22/0415 kuchynské potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 650,72 € 04.11.2022 17.11.2022 Faktúra