Faktúra č. DFB/22/0027

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0027
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 28.01.2022
  • Celková hodnota: 913,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.6.2018
  • Identifikácia objednávky: -
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť