Faktúra č. DFB/22/0102

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0102
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 23.03.2022
  • Celková hodnota: 885,91 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/039/22
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/039/22 Tonery Stredná odborná škola 42077133 Z+M service, spol. s.r.o. 44195591 885,91 € 09.03.2022 22.03.2022 Mgr.Vasil Kuzmiak Objednávka
Tlačiť