Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0197 prezutie AUS Stredná odborná škola 42077133 Pneu Tatry, spol. s r.o. 36472697 28,00 € 02.06.2022 03.06.2022 Faktúra
DFB/22/0190 prezutie AUS Stredná odborná škola 42077133 Pneu Tatry, spol. s r.o. 36472697 64,00 € 30.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DFB/22/0147 kancelárske potreby Stredná odborná škola 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 125,35 € 26.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFP/22/0008 nástenky korkové Stredná odborná škola 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 45,31 € 06.05.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB/22/0299 kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 799,12 € 30.08.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0347 kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 636,26 € 04.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFS/22/0005 Catering pre 35 osôb Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MART-SK, s.r.o. 36481017 2 336,80 € 25.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFP/22/0017 programovanie ERP Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 36,00 € 28.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DFP/22/0019 údržba hardware a software Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 304,00 € 13.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFP/22/0002 licencia programu Oberon Stredná odborná škola 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 281,00 € 21.01.2022 25.01.2022 Faktúra
DFP/22/0006 oprava tlačiarne, servis ERP Stredná odborná škola 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 96,00 € 22.03.2022 24.03.2022 Faktúra
DFP/22/0011 programovanie reg.pokladne/fišk. modulu Stredná odborná škola 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 84,00 € 12.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB/21/0534 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 325,76 € 07.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/22/0034 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 574,91 € 04.02.2022 09.02.2022 Faktúra
DFB/22/0053 vodné, stočné - internát Stredná odborná škola 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 1 857,90 € 21.02.2022 23.02.2022 Faktúra
DFB/22/0074 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 618,71 € 07.03.2022 11.03.2022 Faktúra
DFB/22/0125 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 764,23 € 07.04.2022 12.04.2022 Faktúra
DFB/22/0172 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 681,98 € 09.05.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB/22/0198 vodné, stočné - internát Stredná odborná škola 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 2 715,35 € 03.06.2022 09.06.2022 Faktúra
DFB/22/0200 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 707,88 € 06.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFB/22/0241 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 607,88 € 07.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB/22/0275 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 493,80 € 03.08.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB/22/0309 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 631,76 € 06.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0301 vodné, stočné - internát Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 2 800,43 € 05.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0371 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 638,18 € 11.10.2022 15.10.2022 Faktúra
DFB/22/0427 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 643,32 € 09.11.2022 19.11.2022 Faktúra
DFB/22/0452 vodné, stočné - Internát Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 2 518,87 € 24.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0474 vodné, stočné - kotolňa Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 563,58 € 09.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFB/22/0131 oprava motora v kotolni Stredná odborná škola 42077133 ELEKTROKOVO 1D, s.r.o. 36512061 83,20 € 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB/22/0051 Servis parného čističa a tepovača Stredná odborná škola 42077133 ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves 36582298 274,82 € 16.02.2022 23.02.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »