Faktúra č. DFB/22/0190

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0190
  • Popis fakturovaného plnenia: prezutie AUS
  • Dátum doručenia: 30.05.2022
  • Celková hodnota: 64,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/080/22
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/080/22 Prezutie AUS Stredná odborná škola 42077133 Pneu Tatry, spol. s r.o. 36472697 64,00 € 30.05.2022 01.06.2022 Mgr.Vasil Kuzmiak Objednávka
Tlačiť