Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0256 Inzercia v ortofotomape Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Štefan Fabuľa - FA MAPS 37714694 500,00 € 15.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB/22/0240 materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola 42077133 STAVIVA POPRAD, s.r.o. 44187475 212,66 € 07.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB/22/0273 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 STAVIVA POPRAD, s.r.o. 44187475 767,36 € 03.08.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB/22/0324 materiál na údržbu (obklad) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 STAVIVA POPRAD, s.r.o. 44187475 708,79 € 12.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB/22/0431 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 STAVIVA POPRAD, s.r.o. 44187475 229,30 € 14.11.2022 19.11.2022 Faktúra
DFB/22/0456 lepidlo flexibilné Premium 25kg Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 STAVIVA POPRAD, s.r.o. 44187475 64,00 € 01.12.2022 07.12.2022 Faktúra
DFB/22/0165 digitálna váha Stredná odborná škola 42077133 SPINA Trade, s.r.o. 05193796 33,31 € 06.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFB/21/0538 revízie výťahu za rok 2021 Stredná odborná škola 42077133 Šoltýs - výťahy, s.r.o. 36208655 345,60 € 10.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/22/0251 servis a revízia výťahu Stredná odborná škola 42077133 Šoltýs - výťahy, s.r.o. 36208655 180,00 € 11.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB/22/0488 revízia výťahu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Šoltýs - výťahy, s.r.o. 36208655 180,00 € 21.12.2022 28.12.2022 Faktúra
DFB/22/0280 vyúčt. plynu 7/2022 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 571,86 € 08.08.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB/22/0316 vyúčt. plynu za 8/2022 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 495,40 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0366 vyúčtovanie plynu za 9/2022 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 813,91 € 10.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFB/22/0418 vyúčtovanie plynu za 10/2022 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 985,29 € 08.11.2022 19.11.2022 Faktúra
DFB/22/0469 zemný plyn Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 11 668,40 € 07.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFB/21/0535 plyn za 12/2021 Stredná odborná škola 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 532,76 € 07.01.2022 20.01.2022 Faktúra
DFB/22/0046 vyúčt. plynu za 1/2022 Stredná odborná škola 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17 427,83 € 08.02.2022 22.02.2022 Faktúra
DFB/22/0077 vyúčt. plynu za 2/2022 Stredná odborná škola 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13 195,07 € 08.03.2022 11.03.2022 Faktúra
DFB/22/0124 vyúčtovanie plynu 3/2022 Stredná odborná škola 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12 225,78 € 07.04.2022 12.04.2022 Faktúra
DFB/22/0164 vyúčtovanie plynu za 4/2022 Stredná odborná škola 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 780,68 € 06.05.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB/22/0205 vyúčt. plynu za 5/2022 Stredná odborná škola 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 738,18 € 07.06.2022 18.06.2022 Faktúra
DFB/22/0243 vyúčt. plynu za 6/2022 Stredná odborná škola 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 689,80 € 07.07.2022 16.07.2022 Faktúra
DFB/22/0402 učebnice Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenské pedagogické nakladateľatvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 1 773,70 € 26.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0287 pevné linky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,03 € 09.08.2022 25.08.2022 Faktúra
DFB/22/0286 použ. FBA-adsl. prístupu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.08.2022 25.08.2022 Faktúra
DFB/22/0314 pevné linky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,72 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0313 použ. FBA-adsl. prístupu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB/22/0357 použ. FBA-adsl. prístupu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0356 pevné linky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,04 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB/22/0420 pevné linky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,22 € 08.11.2022 19.11.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »