Faktúra č. DFB/22/0418

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0418
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie plynu za 10/2022
  • Dátum doručenia: 08.11.2022
  • Celková hodnota: 5 985,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 6503002382
  • Identifikácia objednávky: -----
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť