Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0097 fa na prijatý preddavok - plyn na 04/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15 096,00 € 21.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB/24/0117 fa na prijatý preddavok - EE st.škola 04/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 183,00 € 05.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0118 fa na prijatý preddavok - EE n.škola 04/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 90,00 € 05.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0119 fa na prijatý preddavok - EE vežiak 04/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 804,00 € 05.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0120 fa na prijatý preddavok - EE kotolňa 04/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 642,00 € 05.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0087 elekt.energia - nová škola Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -12,11 € 14.03.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB/24/0129 elekt. energia - vežiak 3/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 474,74 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0130 elekt.energia - st.škola 3/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9,58 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0132 elekt.energia - kotolňa 3/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 77,04 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0125 plyn za 03/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -5 656,68 € 09.04.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0131 elekt.energia - n.škola 3/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -20,84 € 12.04.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0162 fa na prijatý preddavok - EE st.škola 05/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 183,00 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0163 fa na prijatý preddavok - EE n.škola 05/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 90,00 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0164 fa na prijatý preddavok - EE vežiak 05/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 804,00 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0165 fa na prijatý preddavok - EE kotolňa 05/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 642,00 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/23/0575 servis a revízie výťahu 7-12/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Šoltýs - výťahy, s.r.o. 36208655 180,00 € 08.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0142 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 STAVIVA POPRAD, s.r.o. 44187475 171,10 € 29.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFP/24/0001 licencia programu Oberon, programovanie reg.pokladne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 304,00 € 15.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFP/24/0003 oprava tlačiarne, programovanie reg.pokladne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 135,60 € 19.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB/24/0006 maskovacia sieť (športovisko) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TifanTEX, s.r.o. 45955824 147,80 € 10.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0080 vitizky 100ks Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TOPART 96, spol. s r.o. 31727468 15,00 € 11.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB/23/0577 servis a údržba výťahu v objekte SOŠ Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 20,00 € 10.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0028 servis a údržba výťahu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 60,00 € 02.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0069 servis a údržba výťahu za 2/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 60,00 € 06.03.2024 09.03.2024 Faktúra
DFB/24/0121 servis a údržba výťahu za 03/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 60,00 € 05.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0154 servis a údržba výťahu za 4/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TREVA, s.r.o. 31367291 60,00 € 06.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB/24/0082 alkoholtester Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 VLan s.r.o. 46118896 175,00 € 12.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB/24/0098 Dotazníky DIREKTOR 4/2024-12/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 69,00 € 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6