Faktúra č. DFP/24/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/24/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava tlačiarne, programovanie reg.pokladne
  • Dátum doručenia: 19.02.2024
  • Celková hodnota: 135,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/021/24
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/021/24 oprava tlačiarne, programovanie reg.pokladne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 135,60 € 15.02.2024 23.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť