DFB/23/0483 |
mesačná splátka - telefón |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
34,15 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0521 |
mobilné paušály - A3149296 + dod, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
210,72 € |
20.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0561 |
mobilné paušály ( A3149296 + dod, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403) + internet 4G |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
157,90 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0287 |
výkon zodpovednej osoby 08/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0326 |
výkon zodpovednej osoby za 9/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0386 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0495 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0533 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0001 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0033 |
výkon zodpovednej osoby za 02/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0076 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0116 |
výkon zodpovednej osoby za 4/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0153 |
výkon zodpovednej osoby za 05/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0195 |
výkon zodpovednej osoby za 6/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0240 |
výkon zodpovednej osoby za 7/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0514 |
novoročné pohľadnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pamas - Trenčín, s.r.o. |
36317250 |
|
234,00 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0353 |
učebnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
133,00 € |
14.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0263 |
učebnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
53,20 € |
12.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0019 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Partner P&F s.r.o. |
53865871 |
|
489,30 € |
23.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0444 |
preprava vozidla Avia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Suranovský - AUTO-REPAS |
30644585 |
|
120,00 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0354 |
drogéria |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
39,70 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0478 |
hygienické potreby, drogéria |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 091,60 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0558 |
čistiace prostriedky, drogéria |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
338,83 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0018 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 538,54 € |
20.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0148 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 128,36 € |
27.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0269 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 202,30 € |
21.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0481 |
predĺženie domény - sospp.sk (25.10.2023-9.11.2024) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
15,00 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0534 |
office 365 služby - kontá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
444,00 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0284 |
upratovacie a čistiace služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
31.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0274 |
umývanie okien |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
991,96 € |
25.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |