Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0483 mesačná splátka - telefón Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 34,15 € 02.11.2023 13.11.2023 Faktúra
DFB/23/0521 mobilné paušály - A3149296 + dod, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 210,72 € 20.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFB/23/0561 mobilné paušály ( A3149296 + dod, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403) + internet 4G Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 157,90 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFB/23/0287 výkon zodpovednej osoby 08/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFB/23/0326 výkon zodpovednej osoby za 9/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 04.09.2023 07.09.2023 Faktúra
DFB/23/0386 výkon zodpovednej osoby za 10/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 02.10.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB/23/0495 výkon zodpovednej osoby za 11/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 02.11.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB/23/0533 výkon zodpovednej osoby za 12/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0001 Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 02.01.2023 25.01.2023 Faktúra
DFB/23/0033 výkon zodpovednej osoby za 02/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.02.2023 08.02.2023 Faktúra
DFB/23/0076 Výkon zodpovednej osoby za 03/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.03.2023 08.03.2023 Faktúra
DFB/23/0116 výkon zodpovednej osoby za 4/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 03.04.2023 11.04.2023 Faktúra
DFB/23/0153 výkon zodpovednej osoby za 05/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 02.05.2023 09.05.2023 Faktúra
DFB/23/0195 výkon zodpovednej osoby za 6/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
DFB/23/0240 výkon zodpovednej osoby za 7/2023 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 03.07.2023 11.07.2023 Faktúra
DFB/23/0514 novoročné pohľadnice Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pamas - Trenčín, s.r.o. 36317250 234,00 € 15.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFB/23/0353 učebnice Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 133,00 € 14.09.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB/23/0263 učebnice Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 53,20 € 12.07.2023 13.07.2023 Faktúra
DFB/23/0019 pranie a žehlenie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Partner P&F s.r.o. 53865871 489,30 € 23.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFB/23/0444 preprava vozidla Avia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Suranovský - AUTO-REPAS 30644585 120,00 € 11.10.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB/23/0354 drogéria Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 39,70 € 14.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFB/23/0478 hygienické potreby, drogéria Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 1 091,60 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFB/23/0558 čistiace prostriedky, drogéria Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 338,83 € 15.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFB/23/0018 čistiace prostriedky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 1 538,54 € 20.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFB/23/0148 čistiace prostriedky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 1 128,36 € 27.04.2023 09.05.2023 Faktúra
DFB/23/0269 čistiace prostriedky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 1 202,30 € 21.07.2023 02.08.2023 Faktúra
DFB/23/0481 predĺženie domény - sospp.sk (25.10.2023-9.11.2024) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PcProfi. s.r.o. 44685173 15,00 € 31.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFB/23/0534 office 365 služby - kontá Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PcProfi. s.r.o. 44685173 444,00 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DFB/23/0284 upratovacie a čistiace služby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 608,00 € 31.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB/23/0274 umývanie okien Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 991,96 € 25.07.2023 03.08.2023 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »