Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS/26/0005 Autobusová doprava 18.-19.6.2026 na trase Poprad - Dolný Kubín Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 EUROTOUR-BUS s.r.o. 45614041 922,50 € 29.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFB/26/0228 Prenájom rohoží za obdobie 18.05.2026 - 14.06.2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 75,02 € 24.06.2026 30.06.2026 Faktúra
DFB/26/0229 Mobilné paušály ( A22367768, A5272906, A6293929, A14207068, A22778403, A23648314) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 156,69 € 24.06.2026 30.06.2026 Faktúra
DFB/26/0227 Počítač Lenovo s príslušenstvom Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 trade technology s.r.o. 47594845 270,00 € 24.06.2026 30.06.2026 Faktúra
DFS/26/0004 Teambuilding Kuzmínovo (ubytovanie a strava pre 35 osôb) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 EMDE PRO GROUP s. r. o. 50713574 2 836,50 € 24.06.2026 30.06.2026 Faktúra
DFB/26/0226 Polep na schody Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HANKO s.r.o. 46431225 345,00 € 18.06.2026 24.06.2026 Faktúra
DFS/26/0003 Jazda lokomotívou Oravskej lesnej železnice - teambuilding 18.6.2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava 36145106 500,00 € 17.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB/26/0225 Registračný poplatok - Festival študentského remesla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Biela voda, n.o. 42092167 40,00 € 17.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB/26/0224 OFFICE 365 služby - kontá Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PcProfi. s.r.o. 44685173 791,00 € 17.06.2026 24.06.2026 Faktúra
DFB/26/0223 Servis a revízie výťahu 1-6/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Šoltýs - výťahy, s.r.o. 36208655 221,40 € 16.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB/26/0222 Materiál na opravy a údržbu (rekonštrukcia šatní SOŠ) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Tatry Color s. r. o. 36722952 94,73 € 16.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB/26/0221 Regenerácia zmäkčovacieho filtra úpravne vody Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Milan Kuchta Plynoterm servis 35414154 190,96 € 16.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB/26/0217 Elekt.energia - vežiak 5/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 427,17 € 12.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB/26/0218 Elekt.energia - nová škola 5/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8,54 € 12.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB/26/0219 Elekt.energia - stará škola 5/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 35,15 € 12.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB/26/0216 Zemný plyn 5/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Torreol, s. r. o. 51127989 4 288,22 € 12.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB/26/0215 Elek.reťazová píla + materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 250,52 € 11.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFK/26/0003 Projektová dokumentácia Rekonštrukcia kotolní SOŠ, Okružná 761/25 Poprad Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PK TZB s.r.o. 46560262 36 560,52 € 11.06.2026 06.07.2026 Faktúra
DFB/26/0214 Hygienické potreby, drogéria Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 115,51 € 10.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB/26/0213 Dotykový LED panel Samsung + držiak na stenu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 trade technology s.r.o. 47594845 915,00 € 10.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB/26/0212 Kontrola STK + EK AUS AA632GP Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Marián Depta - MD 43013031 145,00 € 09.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB/26/0211 Kancelársky nábytok na odbornú výchovu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 186,95 € 09.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB/26/0209 Pevná linka 5/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,14 € 08.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB/26/0210 FBA-adsl prístup (VUC net) 5/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 08.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB/26/0205 Nástenné hodiny do tried (20ks) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 JYSK s.r.o. 35974133 42,30 € 05.06.2026 08.06.2026 Faktúra
DFB/26/0206 Oprava strechy - budova dielní SOŠ (klampiarske a pokrývačské práce) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Peter Drenčeni 40846105 120,00 € 05.06.2026 10.06.2026 Faktúra
DFB/26/0203 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 TATRAGLOBAL s.r.o. 36456756 1 439,81 € 05.06.2026 10.06.2026 Faktúra
DFB/26/0208 Internet vežiak 6/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 49,20 € 05.06.2026 10.06.2026 Faktúra
DFB/26/0204 Vodné, stočné kotolňa 5/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968 838,66 € 05.06.2026 10.06.2026 Faktúra
DFB/26/0207 Autobusová doprava pre žiakov - účelové cvičenie Stará Ľubovňa 25.5. - 26.5.2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 EUROTOUR-BUS s.r.o. 45614041 492,00 € 05.06.2026 10.06.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »