Faktúra č. DFB/26/0241

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0241
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravy a údržbu
  • Dátum doručenia: 02.07.2026
  • Celková hodnota: 57,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/090/26
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/090/26 Materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KOVOSPOL PP, s.r.o. 47874775 57,70 € 30.06.2026 09.07.2026 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť