Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS/26/0003 Jazda lokomotívou Oravskej lesnej železnice - teambuilding 18.6.2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava 36145106 500,00 € 17.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB/26/0225 Registračný poplatok - Festival študentského remesla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Biela voda, n.o. 42092167 40,00 € 17.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB/26/0223 Servis a revízie výťahu 1-6/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Šoltýs - výťahy, s.r.o. 36208655 221,40 € 16.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB/26/0222 Materiál na opravy a údržbu (rekonštrukcia šatní SOŠ) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Tatry Color s. r. o. 36722952 94,73 € 16.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB/26/0221 Regenerácia zmäkčovacieho filtra úpravne vody Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Milan Kuchta Plynoterm servis 35414154 190,96 € 16.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB/26/0217 Elekt.energia - vežiak 5/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 427,17 € 12.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB/26/0218 Elekt.energia - nová škola 5/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8,54 € 12.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB/26/0219 Elekt.energia - stará škola 5/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 35,15 € 12.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB/26/0216 Zemný plyn 5/2026 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Torreol, s. r. o. 51127989 4 288,22 € 12.06.2026 22.06.2026 Faktúra
OBJ/077/26 Regenerácia zmäkčovacieho filtra úpravne vody Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Milan Kuchta Plynoterm servis 35414154 234,88 € 11.06.2026 17.06.2026 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/076/26 Realizácia verejného obstarávania na základe Rámcovej dohody č. 1487/2025/DVO, predmet zákazky: "Rekonštrukcia kotolne - stavebné práce" Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Prima deseo, s. r. o. 54402492 700,00 € 11.06.2026 17.06.2026 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/26/0215 Elek.reťazová píla + materiál na opravy a údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 250,52 € 11.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB/26/0214 Hygienické potreby, drogéria Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 GASTROBAL s.r.o. 46841075 1 115,51 € 10.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB/26/0213 Dotykový LED panel Samsung + držiak na stenu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 trade technology s.r.o. 47594845 915,00 € 10.06.2026 22.06.2026 Faktúra
OBJ/074/26 Materiál na opravy a údržbu (rekonštrukcia šatní SOŠ) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Tatry Color s. r. o. 36722952 94,73 € 09.06.2026 17.06.2026 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/073/26 Školský nábytok - set 14 lavíc, 28 stoličiek, 1 katedra so stoličkou Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ABAmet, s.r.o. 47966947 2 810,09 € 09.06.2026 17.06.2026 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/075/26 Kontrola STK + EK AUS AA632GP Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Marián Depta - MD 43013031 145,00 € 09.06.2026 17.06.2026 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/26/0212 Kontrola STK + EK AUS AA632GP Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Marián Depta - MD 43013031 145,00 € 09.06.2026 22.06.2026 Faktúra
DFB/26/0211 Kancelársky nábytok na odbornú výchovu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 186,95 € 09.06.2026 22.06.2026 Faktúra
OBJ/071/26 Kancelársky nábytok na odbornú výchovu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 186,95 € 08.06.2026 12.06.2026 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »