Faktúra č. DFB/26/0212

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0212
  • Popis fakturovaného plnenia: Kontrola STK + EK AUS AA632GP
  • Dátum doručenia: 09.06.2026
  • Celková hodnota: 145,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/075/26
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/075/26 Kontrola STK + EK AUS AA632GP Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Marián Depta - MD 43013031 145,00 € 09.06.2026 17.06.2026 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť