Faktúra č. DFB/26/0215

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0215
  • Popis fakturovaného plnenia: Elek.reťazová píla + materiál na opravy a údržbu
  • Dátum doručenia: 11.06.2026
  • Celková hodnota: 250,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/069/26
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/069/26 Nákup materiálu a náradia na údržbu, opravy a na záverečné skúšky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 250,52 € 03.06.2026 12.06.2026 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť