Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/055/24 Kancelársky nábytok Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HANZELY, s.r.o. 36792292 994,80 € 19.04.2024 01.05.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0140 kancelársky nábytok, vešiaková stena Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HANZELY, s.r.o. 36792292 994,80 € 24.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0010 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 1 065,96 € 11.01.2024 01.02.2024 Faktúra
OBJ/034/24 Elektroinštalačné práce Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 1 095,60 € 11.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0095 elektroinštalačné práce Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 1 095,60 € 19.03.2024 23.03.2024 Faktúra
OBJ/020/24 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 1 107,91 € 15.02.2024 17.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0052 čistiace prostriedky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 1 107,91 € 16.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB/24/0156 hygienické potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 1 120,61 € 07.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB/24/0096 hygienické potreby Tork Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 1 219,10 € 19.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0150 reklamné predmety Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 REDA SK, s.r.o. 47743476 1 333,51 € 03.05.2024 11.05.2024 Faktúra
OBJ/028/24 Reklamné predmety Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 REDA SK, s.r.o. 47743476 1 476,24 € 28.02.2024 19.03.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/041/24 Kuchynská linka 92 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HANZELY, s.r.o. 36792292 1 680,00 € 20.03.2024 04.04.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFP/24/0004 výroba a montáž kuch.linky v tur.ubytovni Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HANZELY, s.r.o. 36792292 1 680,00 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0018 prijatý preddavok na elektrinu (1/2024 vežiak) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 800,00 € 19.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB/24/0032 prijatý preddavok na EE - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 800,00 € 06.02.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB/24/0074 prijatý preddavok EE na 3/2024 (vežiak) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 804,00 € 06.03.2024 08.03.2024 Faktúra
DFB/24/0119 fa na prijatý preddavok - EE vežiak 04/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 804,00 € 05.04.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0164 fa na prijatý preddavok - EE vežiak 05/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 804,00 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0038 upratovacie a čistiace služby za 1/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 845,32 € 06.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB/24/0058 strava pre zamestnancov za 02/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 2 024,40 € 23.02.2024 05.03.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »