Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0029 pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 688,50 € 05.02.2024 10.02.2024 Faktúra
OBJ/012/24 Tonery do tlačiarní Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 570,76 € 01.02.2024 14.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0041 FBA adsl prístup Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB/24/0040 pevná linka Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,42 € 08.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB/24/0039 kancelárske potreby Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 153,68 € 08.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB/24/0037 internet - vežiak Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET Telecom s.r.o. 31661564 48,00 € 06.02.2024 16.02.2024 Faktúra
DFB/24/0038 upratovacie a čistiace služby za 1/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 1 845,32 € 06.02.2024 16.02.2024 Faktúra
OBJ/015/24 Nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 KP plus, s.r.o 36475025 153,68 € 08.02.2024 16.02.2024 Objednávka
OBJ/020/24 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pavol Zmok P.M Drogeria 37112422 1 107,91 € 15.02.2024 17.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0048 EPI Právny systém Prémium - ročný prístup Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 580,51 € 15.02.2024 17.02.2024 Faktúra
OBJ/019/24 Mobilný telefón Samsung Galaxy A14 black Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 147,55 € 12.02.2024 17.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/018/24 Revízia tlakových nádob Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Milan Šimšaj - VODOMONTÁŽ 14280116 270,00 € 12.02.2024 17.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
OBJ/014/24 Vyrovnávacie lišty Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MPL Trading spol. s.r.o. 31388639 216,00 € 07.02.2024 17.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0036 strava zamestnancov za 1/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 2 247,00 € 06.02.2024 20.02.2024 Faktúra
OBJ/016/24 Elektroinštalačné práce Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov 17299063 349,80 € 08.02.2024 20.02.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
DFB/24/0053 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MIRAD s.r.o. 36653993 17,52 € 16.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0043 mobilný telefón Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 ORANGE SLOVENSKO, a.s. 35697270 147,55 € 14.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB/24/0051 plánovaná ročná revízia kotolne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Milan Šimšaj - VODOMONTÁŽ 14280116 270,00 € 15.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFB/24/0049 vyrovnávacie lišty Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 MPL Trading spol. s.r.o. 31388639 216,00 € 15.02.2024 22.02.2024 Faktúra
DFP/24/0003 oprava tlačiarne, programovanie reg.pokladne Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Storm KK s.r.o. 36496529 135,60 € 19.02.2024 22.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »