OBJ/051/24 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
311,52 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0135 |
servis a nastavenie úpravne vody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
243,09 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0134 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
311,52 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0136 |
balík PORADA |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
216,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/052/24 |
mont. a demont. pneumatík PP179EO, PP676DL |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
86,00 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
OBJ/053/24 |
výmena dverí |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
171,10 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0137 |
mont. a demont. pmeumatík (2x AUS) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
86,00 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/054/24 |
Čistenie kanalizácie, frézovanie potrubia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Gabriel Danihel |
30641241 |
|
302,40 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
OBJ/055/24 |
Kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HANZELY, s.r.o. |
36792292 |
|
994,80 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0138 |
odborná skúška plyn. zariadenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
17286441 |
|
751,20 € |
22.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0139 |
upratovacie a čistiace služby za 2,3/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
3 690,64 € |
24.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0140 |
kancelársky nábytok, vešiaková stena |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HANZELY, s.r.o. |
36792292 |
|
994,80 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
OBJ/056/24 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
582,24 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Mgr. Zuzana Presperinová |
|
Objednávka |
DFB/24/0141 |
prenájom rohoží 25.3.-21.4.2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
71,93 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0142 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
171,10 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0143 |
čistenie kanalizácie, frézovanie potrubia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Gabriel Danihel |
30641241 |
|
302,40 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0144 |
pranie, čistenie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
582,24 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0147 |
internet škola (05/2024) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0149 |
internet vežiak (5/2024) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0146 |
výkon zodpovednej osoby za 05/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |