Faktúra č. DFB/24/0134

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0134
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 15.04.2024
  • Celková hodnota: 311,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/051/24
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/051/24 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Branislav Šiffel 35117648 311,52 € 15.04.2024 18.04.2024 Mgr. Zuzana Presperinová Objednávka
Tlačiť