Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0129 elekt. energia - vežiak 3/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 474,74 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0130 elekt.energia - st.škola 3/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9,58 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0131 elekt.energia - n.škola 3/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -20,84 € 12.04.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0132 elekt.energia - kotolňa 3/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 77,04 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0133 online seminár Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Seminaria, s.r.o. 26426218 89,10 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0134 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Branislav Šiffel 35117648 311,52 € 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0135 servis a nastavenie úpravne vody Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Milan Kuchta Plynoterm servis 35414154 243,09 € 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0136 balík PORADA Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 216,00 € 17.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0137 mont. a demont. pmeumatík (2x AUS) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Pneu Tatry, spol. s r.o. 36472697 86,00 € 19.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFB/24/0138 odborná skúška plyn. zariadenia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Emil Bednarčík - Plynoservis 17286441 751,20 € 22.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFB/24/0139 upratovacie a čistiace služby za 2,3/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PM CLEANING SERVICES, s. r. o. 54015430 3 690,64 € 24.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFB/24/0140 kancelársky nábytok, vešiaková stena Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 HANZELY, s.r.o. 36792292 994,80 € 24.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0141 prenájom rohoží 25.3.-21.4.2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lindström s.r.o. 35742364 71,93 € 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0142 materiál na údržbu Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 STAVIVA POPRAD, s.r.o. 44187475 171,10 € 29.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB/24/0143 čistenie kanalizácie, frézovanie potrubia Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Gabriel Danihel 30641241 302,40 € 30.04.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0144 pranie, čistenie a žehlenie Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Alexandra Miškovičová 53137787 582,24 € 30.04.2024 14.05.2024 Faktúra
DFB/24/0145 tonery (1xOKI, 3xHP) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 Lyreco CE, SE 35958120 447,32 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0146 výkon zodpovednej osoby za 05/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 48,00 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0147 internet škola (05/2024) Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 SiNET A01 s.r.o. 45669945 50,00 € 02.05.2024 11.05.2024 Faktúra
DFB/24/0148 obedy pre zamestnancov za 4/2024 Stredná odborná škola remesiel a služieb 42077133 PRAKTIK PJ s.r.o. 31727174 2 490,60 € 02.05.2024 14.05.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »