DFB/22/0053 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
92,52 € |
29.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/22/0006 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 3/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
565,80 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0055 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 3/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 697,40 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0032 |
Patrik Cubjak - TAI - tonery do tlačiarní |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
37,99 € |
29.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0031 |
FEREX, s.r.o. - kontajner 1100l kovový pozinkovaný |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
|
489,10 € |
29.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0035 |
AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
515,20 € |
01.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0033 |
REGIONPRESS, s.r.o. - zverejnenie inzerátu - prenájom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
39,60 € |
30.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0065 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 3/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0061 |
Dušan Hoclár - Univerzál - železiarsky materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Dušan Hoclár - Univerzál |
30279356 |
|
16,40 € |
05.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0038 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
124,31 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0060 |
AUTOCONT - nové verzie MAGMA na 2Q/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0037 |
Linde Gas s. r. o. - dlhodobý prenájom plynu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
592,80 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0036 |
Linde Gas s. r. o. - dlhodobý prenájom plynu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
187,20 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0062 |
CUBS plus, s.r.o. - ochrana osobných údajov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0056 |
Asseco Solutions, a.s. - online školenie FIN výkazy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0057 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie bielizne |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
32,35 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0059 |
Systémová podpora MAGMA za 1Q/2022 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0058 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn HČ 4/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 345,41 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0034 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn PČ 4/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 235,59 € |
01.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0070 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
88,44 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0069 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
15,02 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0039 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zváračskej školy za 3/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
1 122,00 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0045 |
Dunajnet s.r.o. - zváračský vozík |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Dunajnet s.r.o. |
47608544 |
|
193,87 € |
13.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFK/22/0001 |
LKQ SK s.r.o. - Prezúvačka pneumatík HPA M54 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
3 444,00 € |
07.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0067 |
ASSECO SOLUTIONS-servisné práce 2Q/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0072 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
13.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0044 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
13.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFK/22/0003 |
Maroš Polák - MIMAR - Inštala.sada náradia a nástrojov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Maroš Polák - MIMAR |
37255606 |
|
3 949,44 € |
11.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0042 |
VVS , a.s - vodné stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 004,36 € |
07.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0066 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 584,12 € |
07.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |