Faktúra č. DFP/22/0032

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0032
  • Popis fakturovaného plnenia: Patrik Cubjak - TAI - tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 29.03.2022
  • Celková hodnota: 37,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VHČ021/2022
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VHČ021/2022 Tonery do tlačiarni Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Patrik Cubjak - TAI 40297128 37,99 € 24.03.2022 29.03.2022 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť