DFB/21/0360 |
Lyreco CE, SE - Xero papier |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
846,00 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0295 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka - čistiace a hygienické potreby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Dušan Fecko - Predajňa u Fecka |
17143306 |
|
835,25 € |
05.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0358 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
832,52 € |
03.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0272 |
B2B Partner s. r. o. - skrine na spisy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
822,00 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0251 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
792,28 € |
06.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0252 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
785,00 € |
06.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/21/0001 |
PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. - lieky, vitamíny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. |
25784684 |
|
783,36 € |
15.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0363 |
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. - stolička NELA |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. |
31711936 |
|
781,19 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0294 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
778,13 € |
05.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0066 |
HASPPO-obedy zamestnanci |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
776,90 € |
30.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0147 |
AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
767,99 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0102 |
VVS , a.s - vodné stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
761,68 € |
05.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0185 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
760,20 € |
07.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/21/0002 |
PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. - lieky, vitamíny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. |
25784684 |
|
722,84 € |
15.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0284 |
Patrik Cubjak - TAI - OKI MB492dn, toner, inštalácia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
722,29 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0054 |
Prvá Zváračská - činnosť zváračskej školy za 5/2021 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
704,40 € |
04.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0338 |
KBL Trade s.r.o. - výklopné trojzásuvky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
KBL Trade s.r.o. |
53951581 |
|
696,00 € |
30.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0032 |
VVS , a.s - vodné stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
692,98 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFE/21/0004 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - spotrebný PC sortiment Erasmus+Milan |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
692,31 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0027 |
František Šiba - VODOTERM - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
František Šiba - VODOTERM |
32036965 |
|
689,49 € |
26.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0177 |
Orange Slovensko, a.s. - mobilný tel. Samsung S21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
680,70 € |
02.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFE/21/0003 |
Mgr. Miron Kantuľak, PONET press - inzercia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Mgr. Miron Kantuľak, PONET press |
17277515 |
|
680,00 € |
19.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0038 |
Prvá Zváračská - činnosť zváračskej školy za 3/2021 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
666,60 € |
12.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0162 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC sortiment, komponenty |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
656,50 € |
23.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0024 |
Ivan Rohaľ - DUDRA - Krovinorez, príslušenstvo |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ivan Rohaľ - DUDRA |
40298205 |
|
654,00 € |
24.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0073 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zvárač.školy 6/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
643,20 € |
08.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0369 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO - čistiace a hygienické potreby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
642,64 € |
08.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0132 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC príslušenstvo, komponenty |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
639,70 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0092 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
637,50 € |
29.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0025 |
František Šiba - VODOTERM - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
František Šiba - VODOTERM |
32036965 |
|
629,27 € |
24.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |