DFB/24/0063 |
TOPA SPORT, s.r.o. - trofeje pre florbalový turnaj |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
|
50,00 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0163 |
VVS , a.s - vodné stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 301,97 € |
03.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0352 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 574,28 € |
03.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0078 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 655,34 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0054 |
VVS , a.s - vodné stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 235,05 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
SŠJH010/2024 |
Výmena LS izolantu na UV 458-P1 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Vychodoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
615,00 € |
25.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0024 |
Vychodoslovenská distribučná, a.s. - Výmena LS izolantu na UV 458/P1 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Vychodoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
513,00 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
SŠJH019/2024 |
Funkčné vzdelávanie z Plánu obnovy - RNDr. Jozef SOBEK |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
37801279 |
|
514,00 € |
21.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0034 |
Katolícka univerzita v Ružomberku - funkčné vzdelávanie z Plánu obnovy a odolnosti SR |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
37801279 |
|
514,00 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0117 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska - členský príspevok ASOŠ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
SŠJH069/2024 |
Členský príspevok ASOŠ Slovenska na rok 2024 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
SŠJH042/2024 |
Tonery do tlačiarni, optické valce |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
251,99 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0069 |
Patrik Cubjak - TAI - toner a optický valec pre HP |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
251,99 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
SŠJH050/2024 |
Tonery do tlačiarni |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
250,00 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0085 |
Patrik Cubjak - TAI - tonery do tlačiarní CF259A |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
249,94 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0099 |
Ivan Rohaľ - DUDRA - spotrebný materiál ku kosačkám, píla ACCU GTA |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ivan Rohaľ - DUDRA |
40298205 |
|
289,48 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
SŠJH057/2024 |
Spotrebný materiál ku kosačkám, píla ACCU GTA SET |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ivan Rohaľ - DUDRA |
40298205 |
|
289,48 € |
03.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DOHODA O UKONČENÍ PLATNOSTI ZMLUVY O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 0146/09/2010 - HUDÁK |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Anton Hudák – Zubná technika |
41550943 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
12.01.2024 |
31.12.2023 |
|
02.02.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Zmluva |
DOHODA O UKONČENÍ PLATNOSTI ZMLUVY O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 0145/09/2010 |
DOHODA O UKONČENÍ PLATNOSTI ZMLUVY O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 0145/09/2010 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Hedviga Zuščinová – Zubná technika |
41551141 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
08.02.2024 |
01.02.2024 |
|
15.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Zmluva |
01/04/2024 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Hedviga Zuščinová – Zubná technika |
41551141 |
Nájmy a prenájmy |
260,38 € |
21.03.2024 |
03.04.2024 |
|
02.04.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Zmluva |