Faktúra č. DFB/24/0069

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0069
  • Popis fakturovaného plnenia: Patrik Cubjak - TAI - toner a optický valec pre HP
  • Dátum doručenia: 26.03.2024
  • Celková hodnota: 251,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH042/2024
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH042/2024 Tonery do tlačiarni, optické valce Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Patrik Cubjak - TAI 40297128 251,99 € 18.03.2024 27.03.2024 Objednávka
Tlačiť