Faktúra č. DFB/24/0099

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0099
  • Popis fakturovaného plnenia: Ivan Rohaľ - DUDRA - spotrebný materiál ku kosačkám, píla ACCU GTA
  • Dátum doručenia: 18.04.2024
  • Celková hodnota: 289,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH057/2024
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH057/2024 Spotrebný materiál ku kosačkám, píla ACCU GTA SET Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Ivan Rohaľ - DUDRA 40298205 289,48 € 03.04.2024 19.04.2024 Objednávka
Tlačiť