Objednávka č. 0268

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0268
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 262,60 €
  • Dátum vyhotovenia: 01.05.2014
  • Celková hodnota: 262,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0391 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava 46003479 100,00 € 29.05.2013 14.06.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0342 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 262,60 € 10.05.2014 03.06.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0349 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 176,94 € 25.05.2015 28.05.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0354 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 61,04 € 13.05.2016 18.05.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0349 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 79,22 € 22.05.2017 26.05.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0396 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 AJVA s.r.o. 36580899 683,20 € 11.06.2018 19.06.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0371 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 157,37 € 04.06.2020 12.06.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0357 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 451,68 € 28.05.2021 08.06.2021 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť