Objednávka č. 0343

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0343
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vnútorné žalúzie na 5 ks okien na chatu Valkov.
  • Dátum vyhotovenia: 16.06.2014
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0503 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DOMBUD Chotčanská 1 090 01 Stopkov 36796413 186,61 € 10.07.2014 02.08.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0446 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 248,83 € 10.06.2016 18.06.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0438 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JODO Drog.Dolutovsky 14287714 163,72 € 19.06.2017 28.06.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0496 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 525,22 € 20.07.2018 03.08.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0477 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 283,64 € 08.07.2019 16.07.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0469 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 80,98 € 13.07.2020 21.07.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0466 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 61,14 € 06.07.2021 21.07.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0452 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,32 € 30.06.2023 13.07.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0435 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 121,44 € 18.07.2024 25.07.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť