Objednávka č. 0515

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0515
  • Popis objednaného plnenia: Objednavame si u Vás železiarsky tovar v sume 527,65 EUR.
  • Dátum vyhotovenia: 20.08.2014
  • Celková hodnota: 527,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 05.09.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0642 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 83,26 € 09.09.2013 18.09.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0636 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 527,65 € 22.08.2014 18.09.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0663 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 215,08 € 28.09.2015 01.10.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0664 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SEMFA, s.r.o. 696331 54,55 € 28.09.2015 01.10.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0644 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 14,40 € 02.09.2016 14.09.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0658 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 270,66 € 13.09.2017 21.09.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0731 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 265,13 € 23.10.2018 26.10.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0723 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 432,66 € 14.10.2019 22.10.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0680 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 62,44 € 27.09.2022 29.09.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0679 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 74,54 € 05.10.2023 12.10.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť