Objednávka č. 0497

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0497
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 779,53 €
  • Dátum vyhotovenia: 18.08.2014
  • Celková hodnota: 779,53 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0627 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 210,72 € 27.08.2013 06.09.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0618 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 779,53 € 20.08.2014 04.09.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0636 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 509,30 € 21.09.2015 27.09.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0639 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Compact studio, Hlavna 46, 091 01 Stropkov 10813675 65,00 € 31.08.2016 14.09.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0636 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 224,32 € 31.08.2017 19.09.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0704 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 247,15 € 11.10.2018 23.10.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0690 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,32 € 02.10.2019 10.10.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0671 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 31,35 € 21.09.2021 27.09.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0660 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 360,07 € 14.09.2022 21.09.2022 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť