Objednávka č. 0621

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0621
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 110,23 €
  • Dátum vyhotovenia: 01.10.2014
  • Celková hodnota: 110,23 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0773 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 161,51 € 20.10.2013 29.10.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0763 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 110,23 € 21.10.2014 28.10.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0792 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Slavomír Pašeň SPIT 46756434 307,15 € 10.11.2015 07.12.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0770 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 119,09 € 20.10.2016 27.10.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0793 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 32,43 € 27.10.2017 04.11.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0870 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 36,44 € 07.12.2018 18.12.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0864 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 380,58 € 30.11.2019 10.12.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0838 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 83,45 € 18.11.2020 28.11.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0833 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 448,79 € 19.11.2021 24.11.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0827 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Jozef Gula 34239006 353,10 € 07.12.2023 18.12.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť