Objednávka č. 0598

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0598
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás galantérny tovar v sume 151,84 EUR.
  • Dátum vyhotovenia: 06.10.2014
  • Celková hodnota: 151,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0749 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Galanteria Sykorova 34824910 151,84 € 13.10.2014 22.10.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0760 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 427,34 € 20.10.2015 13.11.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0736 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 13,09 € 10.10.2016 18.10.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0901 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HaH Jozef Hajduk 0351 534,72 € 05.12.2017 08.12.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0832 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 46,82 € 22.11.2019 29.11.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0811 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 43,67 € 09.11.2020 17.11.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0784 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 43,66 € 04.11.2022 15.11.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0792 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 304,00 € 28.11.2023 01.12.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť