Objednávka č. 0563

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0563
  • Popis objednaného plnenia: Objednavame si u Vás priemyselný tovar v sume 130,51 EUR.
  • Dátum vyhotovenia: 10.09.2014
  • Celková hodnota: 130,51 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0693 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 119,52 € 25.09.2013 03.10.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0694 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JODO Drog.Dolutovsky 14287714 130,45 € 24.09.2014 02.10.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0744 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 L.C.TRADE s.r.o. 31677657 267,00 € 26.10.2015 03.11.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0700 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 17,31 € 27.09.2016 07.10.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0719 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 43,97 € 03.10.2017 19.10.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0798 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 29,68 € 13.11.2018 21.11.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0760 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 93,06 € 25.10.2021 28.10.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0747 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 198,35 € 08.11.2023 14.11.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť